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内部控制与内部审计及风险管理的关系

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内部控制与内部审计及风险管理的关系        摘 要 近年来,风险管理、内部控制已逐步引起企业领导者的关注,内部审计在监督控制、风险防范方面的作用也日益突显出来

082016.04

内部审计、内部控制审计与企业内部控制评价辨析

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内部审计、内部控制审计与企业内部控制评价辨析       企业内部控制规范体系发布以来,内部控制成为会计界乃至企业高管人员热议的话题,内部控制、内部监督、内部审计、内部控制审

082016.04

民航中的内部控制

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民航中的内部控制       民航空管系统属于事业单位,但是实行的是企业化的管理。本文从内部控制管理要素即风险评估,信息和沟通,内部监督控制等三大方面研究了空管系统的现状及问题,

082016.04

集团如何建立内部控制

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集团如何建立内部控制   一、内部控制的概述   内部控制是指一个单位的各级管理层为了保护其经济资源的安全、完整、确保经济和会计信息的正确可靠、协调经济行为、控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约、

082016.04

快件丢失的内部控制

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快件丢失的内部控制       摘要:快递行业丢件的事件层出不穷,邮政产业十二五规划中要求快件丢失率要降低到十万分之五以下。本文从快递业务流程入手,分析其存在的可能导致快件丢失的

082016.04

内部控制与预算管理

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内部控制与预算管理       健全的预算管理有助于促进企业内部控制的有效实施,而内部控制在一定程度上影响着预算管理。本文在内部控制和预算管理的关系的基础上,对企业

082016.04

酒店收入的内部控制

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酒店收入的内部控制       【摘要】 酒店业作为一个高投入低回报的行业,如何能保证投资在尽可能短的时间内收回,收入的准确计录显得尤为重要。通过对国际酒店关于收入的内部控制

082016.04

破产清算内部控制:内部控制的新领域

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破产清算内部控制:内部控制的新领域       最高人民法院原副院长黄松有,1997年在担任广东省湛江市中级人民法院院长期间,利用职务便利,贪污湛江中美化工公司破产财产拍卖收入1

082016.04

内部控制理论演进视角下内部控制本质研究

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内部控制理论演进视角下内部控制本质研究        一、概述        任何事物都有质的规定性。本质是指事物本身所固有的,相对稳定的,决定

082016.04

浅谈内部控制评价

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浅谈内部控制评价       【摘要】 内部控制评价是内部控制的重要组成部分。本文以电网企业为例,探析切实有效开展内部控制评价的意义和具体途径,以期对企业构建科学有效的内部控制评

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