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各省属企业:《关于进一步加强省属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经委务会审议通过,现印发你们,请结合企业实际,抓好贯彻落实。江苏省国资委2024年8月8日(此件主动公开)关于进一步加强省属企业内部控制体系建设
国家互联网信息办公室令第18号《个人信息保护合规审计管理办法》已经2024年5月20日国家互联网信息办公室2024年第15次室务会会议审议通过,现予公布,自2025年5月1日起施行。国家互联网信息办公室主任 庄荣文202
财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知财会〔2025〕1号 党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央
金融机构合规管理办法(2024年12月25日国家金融监督管理总局令2024年第7号公布 自2025年3月1日起施行)第一章 总 则第一条 为提高金融机构依法合规经营能力,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共
保险资金运用内部控制应用指引第1号——银行存款 第一节 总则第一条 为促进保险资金运用规范发展,有效防范和化解风险,维护保险资金运用市场安全与稳定,依据国家有关法律法规和《保险资金运用内部控制指引》
财政部关于强化制度执行 进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知财资〔2024〕155号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,
关于全面深化管理会计应用的指导意见财会〔2024〕22号国务院有关部委、有关直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:管理会计是会计的重要分支,主要服务于
各中央企业:为深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署落实《关于印发的通知》(国资发监督规〔2019]101号)要求,指导推动中央企业做好年度重大经营风险预测评估工作,切实提升重大风险早识别、早预警、早处置能力
为贯彻落实《中华人民共和国会计法》和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》有关要求,推动国家举办的高等学校进一步加强内部控制建设,提升高等学校内部治理能力和水平,现提出如下意见。一、总体要求以