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解读《企业内部控制应用指引第14号财务报告》

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财务报告是企业投资者、债权人做出科学投资、信贷决策的重要依据。近年来,国内外发生的安然、世通、银广夏、琼民源等财务丑闻事件都产生了较为严重的不良后果,原因之一是由于企业财务报告内部控制缺失或不健全所致。为了防范和化解企业

192020.03

现场检查“现原形”,赛为智能内控缺陷被处罚

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3月19日,资本邦讯,赛为智能(300044.SZ)发布公告称,公司于2020年3月18日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《关于对深圳市赛为智能股份有限公司采取责令改正措施的决定》([

192020.03

紫金银行再融资遭监管关注 内控、治理等12问题待解

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近日,证监会就紫金银行再融资申请反馈了12项意见,要求紫金银行就上述人事变动原因、不良贷款率逐年上升、资金来源等情况进行说明,并就此说明其经营合规性、风险管理、内控及公司治理机制等是否建立健全。紫金银行人事频繁变动一直被

192020.03

企业内部控制建设的重要性,不可忽视!

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企业内部控制环境好比一把伞,对其他内部控制要素的基础起到保护作用。控制环境构成了单位管理层营造的有利于防范和发现错误和舞弊的控制措施和氛围。具体的内容又包括组织架构、组织架构内部责任的认定,各层次参与治理的程度,对财务会

162020.03

公立医院内部控制 之总务部门岗位职责建设

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总务部门是公立医院的重要职能部门,涉及医院内部控制的众多关键点,因此,加强总务部门岗位职责建设、严格遵守国家法律法规、政策及各项规章制度,是公立医院内部控制的重要内容。      一、后勤物

162020.03

国资委印发《关于做好2020年中央企业内部审计工作有关事项的通知》

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072020.03

艾赛尔发布行政事业单位内控报告填报解析

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       2020年一场突如其来的新冠肺炎,各级行政事业单位全力以赴投入到防疫之中,为此,财政部根据党中央的部署,推迟了2019年度行政事业单位内部控制报告

052020.03

违规担保再收关注函 深交所质疑天广中茂内控存在重大缺陷

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2月25日消息,深交所针对天广中茂(002509)子公司为公司大股东邱茂国提供违规担保一事再发问询函。深交所质疑天广中茂内部控制措施存在重大缺陷。1月15日,天广中茂收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的

022020.03

推迟报送时间 具体指标简化 河南行政事业单位内控报告指标减少三成

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    为深入推进行政事业单位加强内部控制体系建设,并结合疫情期间防控工作总体部署和安排,记者2月25日从省财政厅获悉,省财政厅日前发布的《关于开展2019年度行政事业单位内部控制

022020.03

内控、商誉减值审计与评估检查情况通报

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【编者按】近期,国内外经济形势变化给上市公司带来了较大的经营压力,部分上市公司实际控制人、控股股东及关联方融资渠道受阻,违规占用上市公司资金的行为时有发生;部分上市公司利用商誉减值事项进行“盈余管理”,以实现保壳或财务“

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