11月18日,财政部内控委召开视频会议,系统总结了今年以来财政部内部控制工作,审议了《财政部内部控制基本制度(送审稿)》,对下一阶段内控考评等重点工作进行了部署,程丽华副部
为全面贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)
国务院总理李克强9月23日主持召开国务院常务会议,部署进一步提高上市公司质量,保护投资者权益,推动资本市场持续平稳健康发展;确定加强全民健身场地设施建设的措施,促进提高人民
“强化采购人主体责任,是‘放、管、服’改革的要求,也是深化政府采购制度改革的重要内容,对促进政府采购领域公平竞争,优化营商环境,助力政府采购提质增效具有重要作用。因此,我们印发了《
蓝思科技(300433,SZ)的一桩供应链贪腐案引起外界关注。湖南省浏阳市人民法院查明,在2014年2月至2019年5月期间,郑秋丽利用先后担任蓝思科技浏阳区采购部总监、采购部(三园区合并)总监、董事长助理、中央采购部总
中国中化集团公司(下称“中化集团”)于1999年成立了风险管理部,是最早成立风险管理部门的央企。对于内控,他们有着不少的体会。“四可”管理目标在中化集团风险管理部总经理张宝红眼中,风险并不是一个绝对的贬义词,而是一个中性
国务院国资委为打造数字经济新优势等决策部署,促进国有企业数字化、网络化、智能化发展,增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,提升产业基础能力和产业链现代化水平,颁布了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,
华骐环保:上市委问题1:应收款项;上市委问题2:相关税费处理,自查相关处罚情况;上市委问题3:知识产权、核心技术,资产权属及完整性;上市委问题4:相关税费处理。德必文化:上市委问题1:租赁;上市委问题2:抗风险能力及风险
导 读编者按:对风险进行管理成为企业高度重视的事情,内部审计作为公司治理重要的监督资源,正在成为企业内控管理的检查者、风险文化的传播者、规范操作的促进者、深入整改的督导者和持续发展的保驾者。今天为您分享中国海油内部审计为
党的十九大以来,党中央将党风廉政建设和反腐败工作提升到新的高度,全面推进惩治和预防腐败体系建设,是全党的重大政治任务和全社会的共同责任。为了适应市委市政府对标找差创新实干推动高质量发展要求,我就人防系统利用信息化手段加强